衢州市衢江区举村乡人民政府单位2016年度部门决算

作者:    来源:    日期:2017年08月16日    访问次数:

一、衢州市衢江区举村乡人民政府单位概况

(一)主要职能

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是:

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定;完善对村民委员会的指导,帮助村民委员会制定工作制度,加强对“村规民约”制定实施的监督检查;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;加强财政管理,协助搞好税征管理;做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作;建立和健全减轻农民负担的监督管理制度;加快社会主义新农村建设,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务,负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、救济救助,民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作,加强社会综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市衢江区举村乡人民政府单位部门决算包括:本级决算。

二、衢州市衢江区举村乡人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区举村乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 衢州市衢江区举村乡人民政府单位2016年度收入决算2,295.96万元,其中:本年收入1,755.53万元,占总收入76.46%,包括财政拨款收入857.25万元(其中,一般公共预算780.87万元,政府性基金预算76.38万元),占总收入37.34%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入898.28万元,占总收入 39.12%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入540.43万元,占总收入23.54 %

(二)支出决算总体情况

 衢州市衢江区举村乡人民政府单位2016年度支出决算1,197.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出500.22 万元、国防支出0 万元、公共安全支出3 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出47.5 万元、社会保障和就业支出27.73 万元、医疗卫生与计划生育支出17.58 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出192.07 万元、农林水支出306.89 万元、交通运输支出39.05 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出10 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出34.01 万元、粮油物资储备支出19 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出489.06 万元,日常公用支出57.88 万元,项目支出650.11 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出716.74万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出480.31万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区举村乡人民政府单位2016年年初预算为1,570万元,2016年一般公共预算当年拨款780.87万元,完成年初预算的49.74 %。,主要是因为年初预算项目计划略多,以及人员调动关系

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出465万元,占59.55%;公共安全支出3万,占0.38%;文化体育与传媒支出32.5万,占1.16%;社会保障和就业支出39.7万元,占5.08%;医疗卫生与计划生育支出17.97万,占2.3%;农林水支出122万元,占15.62%;交通运输支出37.7万元,占4.83%;商业服务等支出10万元,占1.28%;住房保障支出34万,占4.35%;粮油物资储备支出19万,占2.43%

一般公共预算拨款具体使用情况

2010101行政运行,2016年年初预算为7.5万元,2016年决算为7.5万元,完成年初预算的100%

2010199行政运行,2016年年初预算为1.5万元,2016年决算为1.5万元,完成年初预算的100%

2010301行政运行,2016年年初预算为426.91万元,2016年决算为350.57万元,完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2010399行政运行,2016年年初预算为50.15万元,2016年决算为50.15万元,完成年初预算的100%

2010501行政运行,2016年年初预算为15万元,2016年决算为15万元,完成年初预算的100%

2010601行政运行,2016年年初预算为7.5万元,2016年决算为7.5万元,完成年初预算的100%

2011101行政运行,2016年年初预算为8.5万元,2016年决算为8.5万元,完成年初预算的100%

2012901行政运行,2016年年初预算为7.5万元,2016年决算为7.5万元,完成年初预算的100%

2013101行政运行,2016年年初预算为8.5万元,2016年决算为8.5万元,完成年初预算的100%

2013201行政运行,2016年年初预算为8.5万元,2016年决算为8.5万元,完成年初预算的100%

2049901,其他公共安全支出2016年年初预算为3万元,2016年决算为3万元,完成年初预算的100%

2079999行政运行,2016年年初预算为25万元,2016年决算为25万元,完成年初预算的100%

2080101行政运行,2016年年初预算为7.5万元,2016年决算为7.5万元,完成年初预算的100%

2080201行政运行,2016年年初预算为7.5万元,2016年决算为7.5万元,完成年初预算的100%

2080299,其他民政管理事项2016年年初预算为12万元,2016年决算为12万元,完成年初预算的100%

2080805,义务兵优待2016年年初预算为12.5万元,2016年决算为12.5万元,完成年初预算的100%

2081501自然灾害生活补助,2016年年初预算为0.24万元,2016年决算为0.25万元,完成年初预算的100%

2100101行政运行,2016年年初预算为15万元,2016年决算为15万元,完成年初预算的100%

2100799行政运行,2016年年初预算为0.26万元,2016年决算为0.26万元,完成年初预算的100%

2109901,其他医疗卫生与计划生育2016年年初预算为1.48万元,2016年决算为1.48万元,完成年初预算的100%

2130101行政运行,2016年年初预算为7.5万元,2016年决算为7.5万元,完成年初预算的100%

2130101行政运行,2016年年初预算为7.5万元,2016年决算为7.5万元,完成年初预算的100%

2130106,科技转化与推广服务2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%

2130152,对高校毕业生到基层任职补助2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%

2130199,其他农业支出2016年年初预算为250万元,2016年决算为51.09万元,完成年初预算的20.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目中途调整。

2130201行政运行,2016年年初预算为16万元,2016年决算为16万元,完成年初预算的100%

2130301,对村级一事一议2016年年初预算为200万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因是项目中途调整。

2130707行政运行,2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%

2140106,公路养护2016年年初预算为2.78万元,2016年决算为2.78万元,完成年初预算的100%

2140199行政运行,2016年年初预算为35万元,2016年决算为35万元,完成年初预算的100%

2160699,其他涉外发展服务支出2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%

2210105,农村危房改造2016年年初预算为9.75万元,2016年决算为9.75万元,完成年初预算的100%

2210205,其他城乡社区住宅支行2016年年初预算为122万元,2016年决算为22万元,完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是项目中途调整。

2220199,其他城乡社区住宅支行2016年年初预算为19万元,2016年决算为19万元,完成年初预算的100%

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区举村乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出506万元,其中:人员经费451万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公积金等

公用经费55万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2290400,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,2016年年初预算为198.88万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因,项目调整到下年度实行。

2296002,用于社会福利的彩票公益金支出,2016年年初预算为35万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因,项目调整到下年度实行。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本单位严格控制三公经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算14.91万元,比上年决算数下降0.57 %。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是本单位严格按照相关规定控制支出

其中,本单位国内公务接待186批次,2,549人次,共 14.91万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.74万元,比上年决算数下降61.73%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.74万元,主要用于本单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革,车辆封存。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级机关运行经费一般公共预算支出57.88万元,比上年度减少12.51万元,下降17.77%,主要原因是本单位严格控制经费支出

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额5.5 万元,其中:政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度本单位无项目实行绩效目标管理

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

122010101一般公共服务支出人大事务行政运行,指反映各级人民代表大会(以下简称"人大")的支出。

  132010201一般公共服务支出政协事务行政运行,指政治协商会议(以下简称"政协")的支出。

142010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及有关机构事务行政运行,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.2010399一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及其他机构事务支出,指项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.2010501一般公共服务支出统计事务行政运行,指统计、信息事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.2010601一般公共服务支出财政事务行政运行,指财政事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.2010599一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出指项目以外,其他财政事务的支出。

19.2011101一般公共服务支出纪检监察事务行政运行,指纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行,指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

21.2013101一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行,指党委办公厅(室)及相关机构的支出。

22.2013201一般公共服务支出组织事务行政运行,指中国共产党组织部门的基本支出。

23.2013299一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出,指项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.2013301一般公共服务支出宣传事务行政运行,指中国共产党宣传部门的支出。

25.2013699一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出,指其他用于中国共产党事务的支出

262049901公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出,指项目以外其他用于武装警察方面的支出。

27.2070101文化体育与传媒支出文化行政运行,指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。

28.2070199文化体育与传媒支出文化其他文化支出,指项目以外其他用于文化方面的支出。

29.2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行,指政府在社会保障与就业方面的基本支出

30.2080201社会保障和就业支出民政管理事务行政运行,指民政管理事务基本支出。

31.2080501社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休行政事业单位离退休,指归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

33.2080805社会保障和就业支出抚恤义务兵优待,指义务兵优待方面的支出。

34.2081501社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助,指自然灾害生活救助方面的支出。

35.2082001社会保障和就业支出临时救助临时救助支出,指城乡生活困难居民的临时救助支出。

36.2100101医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务医疗行政运行9万,指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

37.2109901医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出,指项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

38.2121202新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出基本农田建设和保护支出城乡社区支出,指政府城乡社区事务支出。

39.2130101农林水支出农业行政运行,指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

40.2130106农林水支出农业科技转化与推广服务,指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

41.2130152农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.2130201农林水支出林业行政运行政府用于林业方面的支出。

43.2130301农林水支出水利行政运行政府用于水利方面的支出。

44.2130399农林水支出水利其他水利支出,指其他水利方面的支出。

45.2130599农林水支出扶贫其他扶贫支出,指项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46.2130701农林水支出农村综合改革对村级一事一议的的补助,指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47.2130705农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持

建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.2130707农林水支出农村综合改革农村综合改革示范点补助,指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

49.2140106交通运输支出公路水路运输公路养护指用于公路养护支出。

50.2140199交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出,指项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

51.2140699交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税其他支出,指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

52.2150601安全资源勘探信息等支出生产监管行政运行,指国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

53.2169999商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出,指项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

54.2200120国土海洋气象等支出国土资源事务矿产资源专项收入安排的支出,指根据《财政部国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

55.2220199粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出,指项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

56.2290400其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

57.2296002其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出,指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

 

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