衢州市衢江区太真小学单位2016年度部门决算

作者:    来源:    日期:2017年08月15日    访问次数:

一、衢州市衢江区太真小学单位概况

(一)主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本乡镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。
  4.积极办好本乡镇的成人文化技术教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。
  5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
  6.按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
  7.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
  8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市衢江区太真小学单位部门决算包括:本级决算。

二、衢州市衢江区太真小学单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区太真小学单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 衢州市衢江区太真小学单位2016年度收入决算415.51万元,其中:本年收入402.35万元,占总收入96.83%,包括财政拨款收入373.85万元(其中,一般公共预算352.28万元,政府性基金预算21.57万元),占总收入89.97%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)5.7万元,占总收入1.37%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入22.8万元,占总收入 5.49%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额13.16万元,占总收入3.17 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 衢州市衢江区太真小学单位2016年度支出决算415.51万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出312.98 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出10.6 万元、医疗卫生与计划生育支出6.67 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出21.94 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出21.57万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出321.42万元,日常公用支出94.09 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出352.28万元,政府性基金预算支出21.57万元,其他各类支出41.72万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区太真小学单位2016年年初预算为181.07万元,2016年一般公共预算当年拨款352.28万元,完成年初预算的194.55 %,主要是因为教师工资调整增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)

支出312.98万元,占75.32%;社会保障和就业(类)支出10.6万元,占2.55%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.76万元,占1.63%;住房保障(类)支出21.94万元,占5.28%;其他(类)支出21.57万元,占5.19%

一般公共预算拨款具体使用情况

205(类)02(款)01(项)学前教育。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.79万元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算,用于学前奖补资金。

205(类)02(款)02(项)小学教育。2016年年初预算为152.12万元,2016年决算为335.4万元,完成年初预算的220.48%,决算数大于预算数的主要原因教师工资调整增加及新教师。

205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为6.1万元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算,用于单位办学开支。

205(类)08(款)01(项)教师进修。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为2.65万元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算,用于教师培训开支。

208(类)05(款)02(项)事业单位离退休。2016年年初预算为10.6万元,2016年决算为为10.6万元,完成年初预算的100%

210(类)05(款)02(项)事业单位医疗。2016年年初预算为6.76万元,2016年决算为为6.76万元,完成年初预算的100%

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2016年年初预算为10.8万元,2016年决算为为21.26万元,完成年初预算的196.85%,决算数大于预算数的主要原因单位职工住房公积金增加。

221(类)02(款)03(项)购房补贴。2016年年初预算为0.67万元,2016年决算为为0.67万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区太真小学单位2016年一般公共预算基本支出352.28万元,其中:

人员经费321.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费30.8万元,主要包括:办公费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

229(类)04(款)00(项)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为21.57万元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算,用于校舍维修维护。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.6万元,比上年决算数或下降0  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.6万元,主要用于单位人员公务出差时的租车等所需费用支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是单位出差人员租车费用减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 0万元。学校是事业单位,没有机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度太真小学单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

13.公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15. 205(类)02(款)01(项)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

16.205(类)02(款)02(项)小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

17. 205(类)02(款)04(项)高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.205(类)08(款)01(项)教师进修:反映教师进修、师资培训支出。

20.208(类)11(款)99(项)教其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

21.210(类)05(款)02(项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.221(类)02(款)03(项)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.229(类)04(款)00(项)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

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