衢江太真乡人民政府2017年部门预算

作者:    来源:    日期:2017年03月22日    访问次数:
 

 一、衢江太真乡人民政府概况

(一)主要职能

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是:

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定;完善对村民委员会的指导,帮助村民委员会制定工作制度,加强对“村规民约”制定实施的监督检查;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;加强财政管理,协助搞好税征管理;做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作;建立和健全减轻农民负担的监督管理制度;加快社会主义新农村建设,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务,负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、救济救助,民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作,加强社会综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,太真乡人民政府部门预算包括:乡本级预算。

二、太真乡人民政府2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于太真乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,太真乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。太真乡人民政府2017年收支总预算 1438.93万元。

(二)关于太真乡人民政府2017年收入预算情况说明

太真乡人民政府2017年收入预算 1438.93万元,其中:一般公共预算拨款收入 1284.87万元,占 89.29%;政府性基金收入87.06 万元,占6.05%;专户资金 0 万元,占0%;上年结转67万元,占4.66%
  (三)关于太真乡人民政府2017年支出预算情况说明
  太真乡人民政府2017年支出预算1438.93万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出657.85万元、公共安全支出3万元、文化体育与传媒支出28.67万元、社会保障和就业支出46.33万元、医疗卫生与计划生育支出21.44万元、农林水支出440.08万元、交通运输支出55万元、住房保障支出32.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 427.59万元,日常公用支出186.4万元,项目支出824.94万元。

(四)关于太真乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

太真乡人民政府2017年财政拨款收支总预算 1371.93万元。包括:包括一般公共服务支出657.85万元、公共安全支出3万元、文化体育与传媒支出28.67万元、社会保障和就业支出46.33万元、医疗卫生与计划生育支出21.44万元、农林水支出440.08万元、交通运输支出55万元、住房保障支出32.5万元,其他政府类基金支出87.06万元,结转下年0万元。

(五)关于太真乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

太真乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款1284.87万元,比2016年执行数增加252万元,基本支出减少94万元,主要是项目支出增加及基金支出增加共计346元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出657.85万元占45.72%,、公共安全支出3万元占0.21%,、文化体育与传媒支出28.67万元占1.99%,、社会保障和就业支出46.33万元占3.22%,、医疗卫生与计划生育支出21.44万元占1.49%,、农林水支出440.08万元占30.58%

、交通运输支出55万元占3.82%,、住房保障支出32.5万元,占3.26%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)25.6万元其他人大事务(项)8万元,用于乡政府的人大相关基本支出25.6万元,用于乡政府的人大相关项目支出8万元。

2)、一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)94.4万元其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)355.15万元,用于乡政府的其他政府办公厅(室)及相关机构事务基本支出186.4万元,用于乡政府的其他政府办公厅(室)及相关机构事务项目支出168.75万元。

3)、一般公共服务支出(类)统计事务(款)行政运行(项)20.13万元其他统计信息事务(项)9万元,用于乡政府的统计事务管理基本支出11.13万元,用于乡政府的其他统计信息事务项目支出9万元。

4)、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)34.79万元其他财政事务(项)13万元,用于乡政府的财政事务管理基本支出34.79万元,用于乡政府的其他财政事务项目支出13万元。

5)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)30万元,主要用于乡政府的其他组织事务项目支出30万元。

6)、一般公共服务支出(类)纪委事务(款)行政运行(项)19.79万元,主要用于乡政府的纪委基本支出19.79万元。

7)、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)21.91万元,主要用于乡政府的委办公厅(室)及相关机构事务支出行政运行基本支出21.91万元。

( 8)、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)16.01万元,主要用于乡政府的宣传事务基本支出16.01万元。

( 9)、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)19.06万元,主要用于乡政府的宣传事务基本支出19.06万元。

( 10)、公共安全支出(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项)3万元,主要用于乡政府的其他公共安全项目支出3万元。

( 11)、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)18.67万元其他文化体育与传媒支出(项)10万元,主要用于乡政府文化事务基本支出18.67万元,主要用于乡政府的其他文化体育与传媒项目支出10万元。

( 12)、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)29.94万元,主要用于乡政府的人力资源和社会保障管理事务基本支出29.94万元。

( 13)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)10万元,主要用于乡政府的其他民政管理事务项目支出10万元。

( 14)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)10万元,主要用于乡政府的抚恤事务项目支出10万元。

( 15)、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他医疗卫生与计划生育(项)20万元,主要用于乡政府的其他医疗卫生与计划生育项目支出20万元。

( 16)、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)1.44万元,主要用于乡政府的其他食品和药品监督管理事务项目支出1.44万元。

( 17)、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)67.13万元高校毕业生到村任职(项)17.32万元其他农业支出(项)10万元,用于乡政府的农业事务基本支出67.13万元,用于乡政府的高校毕业生到村任职项目支出17.32万元,用于乡政府的其他农业项目支出10万元。

( 18)、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)34.85万元林业防灾减灾(项)5万元其他林业支出(项)10万元,用于乡政府的林业事务基本支出67.13万元,用于乡政府的林业防灾减灾项目支出5万元,用于乡政府的其他林业项目支出10万元。

( 19)、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)14.98万元其他水利(项)50万元,用于乡政府的水利事务基本支出67.13万元,用于乡政府的其他水利项目支出50万元。

( 20)、农林水支出(类)农村综合开发(款)土地整理(项)60万元,用于乡政府的土地整理项目支出60万元。

( 21)、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)168.8万元,用于乡政府的其他农村综合改革项目支出168.8万元。

( 22)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路水路运输(项)55万元,用于乡政府的其他农村综合改革项目支出55万元。

( 23)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性安居工程支出(项)32.5万元,用于乡政府的保障性安居工程支出项目支出32.5万元。

( 24)、其他支出(类)政府基金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)20万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)134.06万元,用于乡政府的社会福利的彩票公益金支出项目支出20万元,用于乡政府的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目支出134.06万元。

  (六)关于太真乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

太真乡人民政府2017年一般公共预算基本支出 613.99万元,其中:

人员经费427.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费186.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于太真乡人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

    太真乡人民政府2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出154.06万元。

(八)关于太真乡人民政府2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算3万元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算17.24 万元,比上年执行数下降10 %。主要用于接待机关单位来访、招商引资等支出。减少的主要原因是遵循勤俭节约原则缩减招待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017太真乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算44.4万元。

2.政府采购情况

2017太真乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20161231日,太真乡人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

   4.绩效目标设置情况

    2017太真乡人民政府有0个项目实行(或0 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),是指人大事务管理的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项),指乡政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),是指财政事务管理基本支出。

14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项),是指党务管理基本支出。

15.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),主要乡政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),未单独设置项级科目的农村优抚其他支出。

18.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),是指财政部门集中安排行政单位和事业单位及退休人员的医疗保障支出。

19.医疗卫生和计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)行政运行(项),是指于计划生育管理的基本支出;其他人口与计划生育支出(项),是指用于其它计划生育管理事务的支出。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项),指用于山区自然生态保护项目支出。

21.农林水支出(类)农业支出(款)行政运行支出(项),主要乡政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),指,未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。

 

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